2022年度中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会单位预算
来源:华容县政府   2021-11-16 08:12
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中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2022度单位预算

 

 

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)


    预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表

 

 

 

 

 

第一部分  2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责:政治协商、民主监督、参政议政

(二)机构设置:办公室、经济科技和外事委、提案委、社会法制和民族宗教委、委员学习联络委、农业农村和人口资源环境委文教卫体和文史委

部门预算单位构成

中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会部门只有本级,没有其他预算单位。因此本部门预算只含本级预算。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算487万元,其中,一般公共预算拨款487万元。收入较去年增加83万元,主要是经费拨款增加83万元政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出也没有上级补助收入事业单位经营收所以公开的附件24-33表为空。

 

(二)支出预算

2022年本部门支出预算 487万元,其中,一般公共服务 487万元。201一般公共服务支出(类)20102政协事务(款)2010201行政运行(项)预算数为487万元,支出较去年增加83万元。其中基本支出较上年增加83万元,主要是因为人员经费较上年增加,2022年度本单位项目预算。

、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算487万元,其中,一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2022年预算数为487万元,占100%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年基本支出年初预算数487万元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费日常公用经费。

(二)项目支出:2022年项目支出年初预算 0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费2022年度本单位无项目预算。

、政府性基金预算支出

2022年度单位无政府性基金安排的支出,所以公开的附件24-25(政府性基金预算)为空

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022机关运行经费当年一般公共预算拨款110.75万元。比上一年增加16.05万元,增加17 %,主要原因是政协换届后机关工作人员较上年有增加。

(二)三公经费预算

本单位2022三公经费预算数为6万元,其中,公务接待费6万元,因公出国(境)费0万元公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2022三公经费预算2021年持平

(三)一般性支出情况

单位2022年会议费预算3万元,拟召开8次会议,人数200人,内容为届政协常委会议、政协联工会主任会议2022年度本单位未计划安排培训、未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况

2022年度本单位未安排政府采购预算

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一12月底,本部门共有车辆 0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台,单价100 万元以上专用设备0台。2022度本单位计划处置或新增车辆、设备等。

(六)预算绩效目标说明

单位所有支出实行绩效目标管理,纳入2022单位整体支出绩效目标的金额为 487 万元,其中,基本支出 487 万元,项目支出 0 万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第36张表《项目支出绩效目标表》,第37张表《整体支出绩效目标表》

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

 

 

 

第二部分  单位预算公开

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表

华容县2022年部门预算表中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会.xlsx
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2022年绩效目标公开表.xlsx
中国人民政治协商会议湖南省华容县委员会2022年三公经费预算表.xls


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