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2016年度决算公开表
| 收入支出决算总表 | ||||||||
| 编制单位:田家湖生态新区 | 2016年度 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 |
| 一、财政拨款收入 | 523.50 | 523.50 | 一、一般公共服务支出 | 413.00 | 410.00 | 一、基本支出 | 351.86 | 348.86 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 239.13 | 236.13 | ||||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 112.73 | 112.73 | ||||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 9.00 | 9.00 | 二、项目支出 | 171.64 | 171.64 | ||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | 12.05 | 12.05 | 基本建设类项目 | ||||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | 三、上缴上级支出 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 12.80 | 12.80 | 四、经营支出 | |||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.20 | 5.20 | 五、对附属单位补助支出 | |||||
| 十、节能环保支出 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 15.60 | 15.60 | 支出经济分类 | — | — | |||
| 十二、农林水支出 | 43.65 | 43.65 | 基本支出和项目支出合计 | — | 520.50 | |||
| 十三、交通运输支出 | 0.60 | 0.60 | 工资福利支出 | — | 160.85 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | — | 112.72 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | — | 78.26 | |||||
| 十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | — | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | — | ||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | — | 148.67 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | — | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | — | 20.00 | |||||
| 二十一、其他支出 | 10.60 | 10.60 | — | |||||
| 二十二、债务还本支出 | — | |||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||||
| 本年收入合计 | 523.50 | 523.50 | 本年支出合计 | 520.5 | ||||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | — | ||||||
| 年初结转和结余 | 交纳所得税 | — | ||||||
| 基本支出结转 | 提取职工福利基金 | — | ||||||
| 项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | — | ||||||
| 经营结余 | 其他 | |||||||
| 年末结转和结余 | — | |||||||
| 基本支出结转 | — | |||||||
| 项目支出结转和结余 | — | |||||||
| 经营结余 | — | |||||||
| 总计 | 523.50 | 523.50 | 总计 | 520.50 | 520.50 | |||
| 2016年华容县部门基金收支预算表 | |||
| 单位名称:华容县田家湖生态新区 | 单位:万元 | ||
| 收 入 | 2016年预算数 | 支出 | 2016年预算数 |
| 一、农网还贷资金收入 | 一、文化体育与传媒 | ||
| 二、散装水泥专项资金收入 | 文化事业建设费支出 | ||
| 三、墙体材料专项基金收入 | 国家电影事业发展专项资金支出 | ||
| 四、新菜地开发基金收入 | 二、社会保障和就业支出 | ||
| 五、新增建设用地土地有偿使用费收入 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||
| 六、政府住房基金收入 | 小型水库移民扶助基金支出 | ||
| 七、城镇公用事业附加收入 | 三、城乡社区支出 | ||
| 八、国有土地使用权出让金收入 | 政府住房基金支出 | ||
| 九、国有土地收益基金收入 | 国有土地使用权出让金支出 | ||
| 十、农业土地开发资金收入 | 城市公用事业附加支出 | ||
| 十一、大中型水库库区基金收入 | 国有土地收益基金支出 | ||
| 十二、城市基础设施配套费收入 | 农业土地开发资金支出 | ||
| 十三、小型水库移民扶助基金收入 | 新增建设用地土地有偿使用费支出 | ||
| 十四、彩票公益金收入 | 城市基础设施配套费支出 | ||
| 十五、车辆通行费 | 四、农林水事务 | ||
| 十六、其他基金收入 | 新菜地开发建设基金支出 | ||
| 大中型水库库区基金支出 | |||
| 五、交通运输支出 | |||
| 公路水路运运输 | |||
| 车辆通行费安排的支出 | |||
| 港口建设费安排的支出 | |||
| 民航发展基金支出 | |||
| 六、资源勘探电力信息等支出 | |||
| 无线电频率占用费安排的支出 | |||
| 散装水泥专项资金支出 | |||
| 新型墙体材料专项基金支出 | |||
| 农网还贷资金支出 | |||
| 七、商业服务业支出 | |||
| 旅游发展基金支出 | |||
| 八、其他支出 | |||
| 其他政府性基金支出 | |||
| 彩票公益金安排的支出 | |||
| 当年收入合计 | 当年支出合计 | ||
| 中央补助收入 | 补助市县支出 | ||
| 收入总计 | 支出总计 | ||
| 注:本部门此表无数据。 | |||
| 公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||
| 编制单位(公章)田家湖生态新区 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和 家庭的补助 |
基本建设 支出 |
其他资本 性支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利 息支出 |
其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 540.50 | 160.85 | 112.72 | 78.26 | 148.67 | 40.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 520.50 | 160.85 | 112.72 | 78.26 | 148.67 | 20 | |||||
| 20103 | 政府办公厅及相关机构事务支出 | 293.23 | 129.45 | 101.72 | 62.06 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 293.23 | 129.45 | 101.72 | 62.06 | |||||||
| 20106 | 财政事务 | 58.60 | 31.40 | 11 | 16.2 | |||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 58.60 | 31.40 | 11 | 16.20 | |||||||
| 21201 | 城乡社区事务 | 91.47 | 91.47 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 57.20 | 57.2 | |||||||||
| 22999 | 其他支出 | 20.00 | 20 | |||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位:田家湖生态新区 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 523.50 | 一、一般公共服务支出 | 410.00 | 410.00 | 一、基本支出 | 351.86 | 348.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 239.13 | 236.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、国防支出 | 日常公用经费 | 112.73 | 112.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、公共安全支出 | 9.00 | 9.00 | 二、项目支出 | 171.64 | 171.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、教育支出 | 12.05 | 12.05 | 基本建设类项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 12.80 | 12.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.20 | 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 15.60 | 15.60 | 支出经济分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十二、农林水支出 | 43.65 | 43.65 | 工资福利支出 | 160.85 | 160.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十三、交通运输支出 | 0.60 | 0.60 | 商品和服务支出 | 112.72 | 112.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 78.26 | 78.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | 148.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十九、住房保障支出 | 其他支出 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十一、其他支出 | 10.60 | 10.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 523.50 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 520.50 | 520.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | 523.50 | 总计 | 支出总计 | 520.50 | 520.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 2015年度 | |||||||||||||
| 编制单位:华容县人民代表大会常务委员会 | :田家湖生态新区 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 |
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| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | |||||||||||||
| 部门单位决算公开基本情况表 | ||
| 2015年度 | ||
| 编制单位: | ||
Bitmap
|
情况说明 | |
| 主 要 职 责 | 负责编制年度预算决算;管理各项财政收支、预算外资金;对财政性投资建设资金进行概算、预算和决算结算;负责区内有关税费征缴。 | |
| 决算单位构成 | 田家湖生态新区管委会、田家湖生态新区结算中心。 | |
| 部门决算情况说明(须包含机关运行经费情况) | 一般公共服务支出410万元、公共安全支出9万元、教育支出12.05万元、文化体育与传媒1万元、社会保障和就业12.8万元、医疗卫生与计生支出5.2万元,城乡社区支出15.6万元,农林水支出43.65万元,交通运输0.6万元、其他支出10.6万元 | |
| “三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||||
| 编制单位(公章):田家湖生态新区 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 因公出国 (境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 |
2015年 “三公”经费 |
上年 “三公”经费 |
增减数 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 小计 | 公务用 车购置 |
公务用车 运行维护费 |
小计 | 合计 | 合计 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 5.50 | 5.50 | 25.00 | 28.00 | 30.5 | 3 | |||||
| 补充资料: | |||||||||||
| 1.本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计 人次。 | |||||||||||
| 2.本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 | |||||||||||
| 3.本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次, 人次,共 250000 元。 | |||||||||||
| 4.“三公”经费增减原因(必须说明):本单位本着励行节约、严格接待经费管理的原则,将接待费降到了最低标准,比去年相比降低3万元 | |||||||||||
| 5.部门“三公经费”决算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费决算。 | |||||||||||
| 部门单位决算公开基本情况表 | ||
| 2015年度 | ||
| 编制单位: | ||
Bitmap
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情况说明 | |
| 主 要 职 责 | 负责编制年度预算决算;管理各项财政收支、预算外资金;对财政性投资建设资金进行概算、预算和决算结算;负责区内有关税费征缴。 | |
| 决算单位构成 | 田家湖生态新区管委会、田家湖生态新区结算中心。 | |
| 部门决算情况说明(须包含机关运行经费情况) | 一般公共服务支出410万元、公共安全支出9万元、教育支出12.05万元、文化体育与传媒1万元、社会保障和就业12.8万元、医疗卫生与计生支出5.2万元,城乡社区支出15.6万元,农林水支出43.65万元,交通运输0.6万元、其他支出10.6万元 | |
| 政府采购情况表 | |||||||
| 编制单位: | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 | ||||
| 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | 总计 | 财政性资金 | 其他资金 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合 计 | 1 | ||||||
| 货物 | 2 | ||||||
| 工程 | 3 | ||||||
| 服务 | 4 | ||||||
| 注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。 | |||||||
| 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。 | |||||||
| 3.注明:本单位此表无数据后公开。 | |||||||
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