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华容县残联2015年部门决算公开表
收入支出决算总表 |
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| 编制单位:华容县残疾人联合会 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 |
| 一、财政拨款收入 | 88.00 | 705.80 | 一、一般公共服务支出 | 880,000.00 | 517,000.00 | 一、基本支出 | 88.00 | 147.88 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 | 69.05 | 二、外交支出 | 人员经费 | 42.00 | 90.84 | |||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 46.00 | 57.04 | ||||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 557.87 | |||||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 557.87 | |||||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 4,505,000.00 | 四、经营支出 | ||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||
| 十、节能环保支出 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | — | |||||
| 十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | — | 705.80 | |||||
| 十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | — | 84.68 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | — | 87.39 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | — | 6.21 | |||||
| 十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | — | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | — | ||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | — | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | — | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 其他支出 | — | 527.52 | |||||
| 二十一、其他支出 | 2,035,500.00 | — | ||||||
| 二十二、债务还本支出 | — | |||||||
| 二十三、债务付息支出 | ||||||||
| 本年收入合计 | 88.00 | 705.80 | 本年支出合计 | — | 705.80 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | — | ||||||
| 年初结转和结余 | 交纳所得税 | — | ||||||
| 基本支出结转 | 提取职工福利基金 | — | ||||||
| 项目支出结转和结余 | 转入事业基金 | — | ||||||
| 经营结余 | 其他 | |||||||
| 年末结转和结余 | — | |||||||
| 基本支出结转 | — | |||||||
| 项目支出结转和结余 | — | |||||||
| 经营结余 | — | |||||||
| 总计 | 88.00 | 705.80 | 总计 | 88.00 | 705.80 | |||
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 编制单位:华容县残疾人联合会 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 决算数 | ||||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | 7 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 636.7 | 一、一般公共服务支出 | 51.7 | 51.7 | 一、基本支出 | 147.9 | 147.9 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 69.1 | 二、外交支出 | 人员经费 | 90.8 | 90.8 | ||||
| 三、国防支出 | 日常公用经费 | 57.0 | 57.0 | ||||||
| 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | 557.9 | 488.8 | 69.1 | |||||
| 五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||||||
| 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | 557.9 | 488.8 | 69.1 | |||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 45.1 | 450.5 | |||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
| 十、节能环保支出 | |||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | ||||||||
| 十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 84.7 | 84.7 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 87.4 | 71.8 | 15.6 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 6.2 | 6.2 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||
| 十六、金融支出 | 债务利息支出 | ||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 基本建设支出 | ||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 其他资本性支出 | 527.5 | 474.0 | 53.5 | |||||
| 十九、住房保障支出 | 其他支出 | ||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||||||||
| 二十一、其他支出 | 203.6 | 134.5 | 69.1 | ||||||
| 二十二、债务还本支出 | |||||||||
| 二十三、债务付息支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 705.8 | 本年支出合计 | 705.8 | 636.7 | 69.1 | 本年支出合计 | 705.8 | 636.7 | 69.1 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | 基本支出结转 | |||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||||
| 总计 | 705.8 | 总计 | 705.8 | 636.7 | 69.1 | 支出总计 | 705.8 | 636.7 | 69.1 |
| 公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||
| 编制单位(公章):华容县残疾人联合会 | 2015年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利 支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和 家庭的补助 |
基本建设 支出 |
其他资本 性支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利 息支出 |
其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 6,367,000.00 | 846,828.00 | 718,353.00 | 61,619.00 | 4,740,200.00 | |||||||
| 636.70 | 84.68 | 71.84 | 6.16 | 474.02 | ||||||||
| 公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||
| 编制单位(公章):华容县残疾人联合会 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利 支出 |
商品和服务 支出 |
对个人和 家庭的补助 |
其他资本性 支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利息 支出 |
其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 147.88 | 84.68 | 57.04 | 6.16 | |||||||
| 147.88 | 84.68 | 57.04 | 6.16 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 2015年度 | |||||||||||||
| 编制单位:华容县人民代表大会常务委员会 | :华容县残疾人联合会 | 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 |
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| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | 69.05 | |||||||||
| “三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||||
| 编制单位(公章):华容县残疾人联合会 | 2015年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 因公出国 (境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 |
2015年 “三公”经费 |
上年 “三公”经费 |
增减数 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 小计 | 公务用 车购置 |
公务用车 运行维护费 |
小计 | 合计 | 合计 | |||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | 8.01 | 5.45 | 13.46 | 12 | 0.7 | |||
| 补充资料: | |||||||||||
| 1.本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个,全年因公出国(境)累计 0 人次。 | |||||||||||
| 2.本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 1 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。 | |||||||||||
| 3.本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 46 批次, 1208 人次,共 54529 元。 | |||||||||||
| 4.“三公”经费增减原因(必须说明): | |||||||||||
| 5.部门“三公经费”决算公开范围指所有使用财政资金安排“三公”经费支出的部门和单位都要公开财政拨款“三公”经费决算。 | |||||||||||
部门单位决算公开基本情况
2015年
编制单位:华容县残疾人联合会
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项目 |
情况说明 |
| 主要职责 |
负责组织、制定和实践残疾人事业发展规划,掌握残疾人数量、
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| 决算单位构成 |
残疾人联合会机关与残疾人劳动服务就业所
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| 部门决算情况说明(须包含机关运行经费情况)
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决算情况:2016年决算总支出705.8万元。决算总支出705.8万元。其中:工资福利支出84.6万元,对个人和家庭的补助6.2万元,一般商品和服务支出87.4万元,项目支出527.76万元。 |
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