- 索引号:0063822229/2015-1143454
- 发布机构:交通局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2015-08-28
- 公开日期:2015-08-28
- 公开方式:政府网站
华容县港航所单位收入支出决算总表
| 华容县港航所单位收入支出决算总表 | ||||||||
| 表一 | ||||||||
| 编制单位(公章):华容县港口航务管理所 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||||
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 |
| 一、财政拨款收入 | 1,750,000.00 | 1,250,000.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 1,750,000.00 | 2,143,921.52 | ||
| 其中:政府性基金 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1,300,000.00 | 1,719,008.67 | ||||
| 二、上级补助收入 | 190000 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 450,000.00 | 424,912.85 | |||
| 三、事业收入 | 463600 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | |||||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||||
| 六、其他收入 | 152224.56 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | |||||
| 八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | |||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||
| 十、节能环保支出 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | — | |||||
| 十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | — | ||||||
| 十三、交通运输支出 | 2510000 | 2143921.52 | 工资福利支出 | — | 1,354,672.47 | |||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | — | 424,912.85 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | — | 364,336.20 | |||||
| 十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | — | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 赠与 | — | ||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 债务利息支出 | — | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 基本建设支出 | — | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 其他资本性支出 | — | ||||||
| 二十一、国债还本付息支出 | 贷款转贷及产权参股 | — | ||||||
| 二十二、其他支出 | 其他支出 | — | ||||||
| 本年收入合计 | 1,750,000.00 | 2,055,824.56 | 本年支出合计 | 1,750,000.00 | 2,143,921.52 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | — | ||||||
| 年初结转和结余 | 交纳所得税 | — | ||||||
| 基本支出结转 | — | 提取职工福利基金 | — | |||||
| 项目支出结转和结余 | — | 转入事业基金 | — | |||||
| 经营结余 | — | 其他 | — | |||||
| 年末结转和结余 | ||||||||
| 基本支出结转 | — | |||||||
| 项目支出结转和结余 | — | |||||||
| 经营结余 | — | |||||||
| 总计 | 总计 | |||||||
| 华容县港航所单位财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 表二 | |||||||||
| 编制单位(公章):华容县港口航务管理所 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | ||||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | 7 |
| 一、公共预算财政拨款 | 2,055,824.56 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 2143924.52 | 2143924.52 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | 人员经费 | 1354672.47 | 1719008.67 | |||||
| 三、国防支出 | 日常公用经费 | 424912.85 | 424912.85 | ||||||
| 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||||||
| 五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||||||
| 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | |||||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
| 十、节能环保支出 | |||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 支出经济分类 | — | — | — | |||||
| 十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 1354672.47 | |||||||
| 十三、交通运输支出 | 2143924.52 | 2143924.52 | 商品和服务支出 | 424912.85 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | 364336.2 | 364336.2 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||
| 十六、金融支出 | 赠与 | ||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||||||
| 十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | ||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 贷款转贷及产权参股 | ||||||||
| 二十一、国债还本付息支出 | 其他支出 | ||||||||
| 二十二、其他支出 | |||||||||
| 本年收入合计 | 2,055,824.56 | 本年支出合计 | 2143924.52 | 2143924.52 | |||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||
| 一、公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||||||
| 华容县港航所单位公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||
| 表三 | ||||||||||||
| 编制单位(公章):华容县航口航务管理所 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 工资福利 支出 |
商品和服务 支出 |
对个人和 家庭的补助 |
基本建设 支出 |
其他资本性 支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利息 支出 |
赠与 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 1,354,672.47 | 424,912.85 | 364,336.20 | |||||||||
| 华容县港航所单位公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||
| 表四 | ||||||||||
| 编制单位(公章):华容县港口航务管理所 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 工资福利 支出 |
商品和服务 支出 |
对个人和 家庭的补助 |
其他资本性 支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利息 支出 |
赠与 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 1,354,672.47 | 424,912.85 | 364,336.20 | |||||||
| 华容县港航所单位“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
| 表五 | |||||||||
| 编制单位(公章):华容县港口航务管理所 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | “三公” 经费 |
因公出国 (境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 |
|||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用 车购置 |
公务用车 运行维护费 |
小计 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 243111.00 | 0.00 | 118802.00 | 0.00 | 118802.00 | 124309.00 | |||
| 华容县港口航务管理所政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 表六 | |||||||||||||
| 编制单位:华容县人民代表大会常务委员会 | : | 金额单位:元 | |||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 |
|||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | + | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | |||||||||||||

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