- 索引号:006382265N/2015-1142716
- 发布机构:住建局
- 公开范围:全部公开
- 生成日期:2015-08-28
- 公开日期:2015-08-28
- 公开方式:政府网站
| 华容县燃气办收入支出决算总表 | ||||||||
| 表一 | ||||||||
| 编制单位(公章):华容县燃气办 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||
| 支出 | ||||||||
| 项目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 年初预算数 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 年初预算数 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 栏次 | 3 | 4 | 栏次 | 5 | 6 |
| 一、财政拨款收入 | 270,400.00 | 270,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 270,400.00 | 270,400.00 | ||
| 其中:政府性基金 | 30000 | 30000 | 二、外交支出 | 人员经费 | 270,400.00 | 240,000.00 | ||
| 二、上级补助收入 | 三、国防支出 | 日常公用经费 | 30,400.00 | |||||
| 三、事业收入 | 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||||
| 四、经营收入 | 五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||||
| 六、其他收入 | 七、文化体育与传媒支出 | 三、上缴上级支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 四、经营支出 | |||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 五、对附属单位补助支出 | |||||||
| 十、节能环保支出 | ||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 270,400.00 | 270,400.00 | 支出经济分类 | — | — | |||
| 十二、农林水支出 | 基本支出和项目支出合计 | — | ||||||
| 十三、交通运输支出 | 工资福利支出 | — | 240,000.00 | |||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 商品和服务支出 | — | 30,400.00 | |||||
| 十五、商业服务业等支出 | 对个人和家庭的补助 | — | ||||||
| 十六、金融支出 | 对企事业单位的补贴 | — | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 赠与 | — | ||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 债务利息支出 | — | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 基本建设支出 | — | ||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 其他资本性支出 | — | ||||||
| 二十一、国债还本付息支出 | 贷款转贷及产权参股 | — | ||||||
| 二十二、其他支出 | 其他支出 | — | ||||||
| 本年收入合计 | 270,400.00 | 270,400.00 | 本年支出合计 | 270,400.00 | 270,400.00 | |||
| 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | — | ||||||
| 年初结转和结余 | 交纳所得税 | — | ||||||
| 基本支出结转 | — | 提取职工福利基金 | — | |||||
| 项目支出结转和结余 | — | 转入事业基金 | — | |||||
| 经营结余 | — | 其他 | — | |||||
| 年末结转和结余 | ||||||||
| 基本支出结转 | — | |||||||
| 项目支出结转和结余 | — | |||||||
| 经营结余 | — | |||||||
| 总计 | 270,400.00 | 270,400.00 | 总计 | 270,400.00 | 270,400.00 | |||
| 华容县燃气办财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
| 表二 | |||||||||
| 编制单位(公章):县燃气办 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||||
| 项 目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | ||||
| 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 栏 次 | 5 | 6 | 7 |
| 一、公共预算财政拨款 | 240,400.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | ||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30000 | 二、外交支出 | 人员经费 | 210,000.00 | 30000 | ||||
| 三、国防支出 | 日常公用经费 | 30,400.00 | |||||||
| 四、公共安全支出 | 二、项目支出 | ||||||||
| 五、教育支出 | 基本建设类项目 | ||||||||
| 六、科学技术支出 | 行政事业类项目 | ||||||||
| 七、文化体育与传媒支出 | |||||||||
| 八、社会保障和就业支出 | |||||||||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||
| 十、节能环保支出 | |||||||||
| 十一、城乡社区支出 | 240,400.00 | 30000 | 支出经济分类 | — | — | — | |||
| 十二、农林水支出 | 工资福利支出 | 210,000.00 | 30000 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | 商品和服务支出 | 30,400.00 | |||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||
| 十六、金融支出 | 赠与 | ||||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 债务利息支出 | ||||||||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 基本建设支出 | ||||||||
| 十九、住房保障支出 | 其他资本性支出 | ||||||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 贷款转贷及产权参股 | ||||||||
| 二十一、国债还本付息支出 | 其他支出 | ||||||||
| 二十二、其他支出 | 240400 | 30000 | |||||||
| 本年收入合计 | 270,400.00 | 本年支出合计 | |||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||||||
| 一、公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||||||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||||||||
| 收入总计 | 270,400.00 | 支出总计 | 240,400.00 | 30000 | |||||
| 华容县燃气办公共预算财政拨款支出决算明细表 | ||||||||||||
| 表三 | ||||||||||||
| 编制单位(公章):县燃气办 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 工资福利 支出 |
商品和服务 支出 |
对个人和 家庭的补助 |
基本建设 支出 |
其他资本性 支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利息 支出 |
赠与 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 合计 | 210,000.00 | 30,400.00 | ||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 210,000.00 | 30,400.00 | |||||||||
| 华容县燃气办公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||
| 表四 | ||||||||||
| 编制单位(公章):县燃气办 | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 工资福利 支出 |
商品和服务 支出 |
对个人和 家庭的补助 |
其他资本性 支出 |
对企业事业单位的补贴 | 债务利息 支出 |
赠与 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 210,000.00 | 30,400.00 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 210,000.00 | 30,400.00 | |||||||
| 华容县燃气办“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||
| 表五 | |||||||||
| 编制单位(公章):县燃气办 | 2014年度 | 金额单位:元 | |||||||
| 项目 | “三公” 经费 |
因公出国 (境)费用 |
公务用车购置及运行维护费 | 公务 接待费 |
|||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 小计 | 小计 | 公务用 车购置 |
公务用车 运行维护费 |
小计 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 31806.00 | 11775.00 | 20031.00 | ||||||
| 2120101 | 行政运行 | 31806.00 | 11775.00 | 20031.00 | |||||
| 补充资料: | |||||||||
| 1.本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 个,全年因公出国(境)累计 人次。 | |||||||||
| 2.本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 辆。 | |||||||||
| 3.本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 批次, 人次,共 20031 元。 | |||||||||
| 华容县燃气办政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
| 表六 | |||||||||||||
| 编制单位:华容县人民代表大会常务委员会 | :县燃气办 | 金额单位:元 | |||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转 和结余 |
|||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
| 小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 小计 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 240400 | 210000 | 30400 | ||||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 240400 | 210000 | 30400 | |||||||||
重大专项资金预算公开目录
| 序号 |
专 项 名 称 |
| 1 |
农村义务教育经费保障机制改革经费 |
| 2 |
国家助学金、国家奖学金、国家助学贷款贴息等 |
| 3 |
中等职业学校免学费补助资金 |
| 4 |
科普惠农兴村计划专项资金 |
| 5 |
农村部分计划生育家庭奖励扶助制度专项资金 |
| 6 |
国家免费孕前优生健康检查项目专项资金 |
| 7 |
薄弱学校改造计划资金 |
| 8 |
农家书屋建设资金 |
| 9 |
乡镇综合文化站建设资金 |
| 10 |
广播电视村村通建设资金 |
| 11 |
粮食直补资金 |
| 12 |
农资综合补贴资金 |
| 13 |
农村饮水安全资金 |
| 14 |
农村沼气推广补助资金 |
| 15 |
新型农村合作医疗补助资金 |
| 16 |
农村医疗救助补助资金 |
| 17 |
新型农村社会养老保险补助资金 |
| 18 |
城市医疗救助补助资金 |
| 19 |
城镇居民基本医疗保险补助资金 |
| 20 |
农村最低生活保障补助资金 |
| 21 |
城市居民最低生活保障补助资金 |
| 序号 |
专 项 名 称 |
| 22 |
人均基本公共卫生服务补助资金 |
| 23 |
抚恤补助资金 |
| 24 |
自然灾害生活补助资金 |
| 25 |
农村危房改造补助资金 |
| 26 |
就业补助资金 |
| 27 |
廉租房保障专项补助资金 |
| 28 |
城市棚户区改造专项补助资金 |
| 29 |
公共租赁房专项补助资金 |
| 30 |
农业技术推广经费 |
| 31 |
农村劳动力转移培训经费 |
| 32 |
农民专业合作经济组织补助资金 |
| 33 |
小型农田水利设施建设补助资金 |
| 34 |
测土配方施肥补助资金 |
| 35 |
农机购置补贴资金 |
| 36 |
农作物良种补贴资金 |
| 37 |
畜牧良种补贴资金 |
| 38 |
退耕还林(草)现金补助资金 |
| 39 |
退耕还林(草)粮食补助经费 |
| 40 |
财政扶贫资金(“两项制度”有效衔接直接帮扶到户资金) |
| 41 |
农业生产救灾资金 |
| 42 |
林业生产救灾资金 |
| 43 |
村级公益事业建设一事一议财政奖补资金 |
| 序号 |
专 项 名 称 |
| 44 |
农业综合开发资金(土地治理) |
| 农业综合开发资金(产业化经营) |
|
| 45 |
重点学科及科研开发专项资金 |
| 46 |
特色优势重点学科建设专项资金 |
| 47 |
现代职业教育质量提升计划资金 |
| 48 |
支持学前教育发展资金 |
| 49 |
合格学校建设专项资金 |
| 50 |
特殊教育学校建设专项资金 |
| 51 |
科技基础条件平台建设专项资金 |
| 52 |
科技富民强县专项资金(农村特色产业科技示范基地专项) |
| 53 |
法律援助办案专项资金 |
| 54 |
食品生产监管抽查经费 |
| 55 |
高校毕业生到村任职补助资金 |
| 56 |
高校毕业生到基层支农、支教、支医和扶贫补助资金 |
| 57 |
城镇居民社会养老保险补助资金 |
| 58 |
企业养老保险补助资金 |
| 59 |
孤儿基本生活保障补助资金 |
| 60 |
农村五保户供养补助资金 |
| 61 |
农村环境连片整治专项资金 |
| 62 |
绿色能源示范县补助资金 |
| 63 |
中小企业国际市场开拓资金 |
| 64 |
国际展览促进资金 |
| 65 |
企业技术创新资金—省级优秀新产品奖励 |
| 序号 |
专 项 名 称 |
| 66 |
教育信息化建设专项资金 |
| 67 |
农村小学教师定向培养专项资金 |
| 68 |
特岗教师工资专项资金 |
| 69 |
中小学教师培训与基地建设专项资金 |
| 70 |
民办教育发展与奖励专项资金 |
| 71 |
教育科学规划课题专项资金 |
| 72 |
服务业引导资金 |
| 73 |
承接产业转移专项资金 |
| 74 |
湘菜产业发展引导资金 |
| 75 |
省外经贸发展专项资金 |
| 76 |
市场体系建设引导资金 |
| 77 |
对外经济技术合作资金 |
| 78 |
旅游发展专项资金 |
| 79 |
节能与新能源汽车示范推广专项资金 |
| 80 |
农村综合整治省级示范项目资金 |
| 81 |
安全生产专项资金 |
| 82 |
科技计划项目资金 |
| 83 |
中小企业发展资金 |
| 84 |
生态公益林补偿资金 |
| 85 |
中小企业信用担保风险补偿金 |
| 86 |
支持中小企业融资奖励资金 |
| 87 |
农业保险补贴资金 |
| 88 |
林区危房改造资金 |
| 89 |
农垦区危房改造资金 |
|
2015年华容县燃气办收支预算计划总表 |
||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
| 收 入 |
支 出 |
|||||
| 项 目 |
本年预算 |
项 目 |
本年预算 |
|||
| 一、财政拨款(补助) |
29 |
一、基本支出 |
23 |
|||
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
工资福利支出 |
23 |
|||
| 行政事业性收费收入 |
|
一般商品和服务支出 |
|
|||
| 罚没收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
|||
| 政府性基金 |
|
其他支出 |
|
|||
| 专项收入 |
|
二、项目支出 |
|
|||
| 其他收入 |
|
专项商品和服务支出 |
|
|||
| 三、纳入财政专户管理的非税收入拨款 |
|
对企事业单位的补贴 |
|
|||
| 四、事业单位经营收入 |
|
赠与 |
|
|||
| 五、上级补助收入 |
|
债务利息支出 |
|
|||
| 六、附属单位上缴收入 |
|
债务还本支出 |
|
|||
| 七、其他收入 |
|
基本建设支出 |
|
|||
| 八、上年结余 |
|
其他资本性支出 |
|
|||
|
|
|
其他支出 |
6 |
|||
|
|
|
三、事业单位经营支出 |
|
|||
|
|
|
四、对附属单位补助支出 |
|
|||
|
|
|
五、上缴上级支出 |
|
|||
| 收 入 总 计 |
29 |
支 出 总 计 |
29 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2015年华容县燃气办财政拨款(补助)支出预算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
| 功能科目 |
单位及功能科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||||||||||||
| 合计 |
工资福利支出 |
一般商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他 |
合计 |
专项商品和服务支出 |
对企事业单位的补贴 |
赠与 |
债务利息支出 |
债务还本支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他 |
|||||
| ** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
|
合 计 |
29 |
23 |
23 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
| 2120101 |
行政运行 |
29 |
23 |
23 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
2015年华容县燃气办 “三公”经费预算情况表
单位:万元
| 项 目 |
本年预算数 |
说明 |
| 合 计 |
5 |
|
| 1、因公出国(境)费用 |
|
|
| 2、公务接待费 |
2 |
|
| 3、公务用车费 |
3 |
|
| 其中:(1)公务用车运行维护费 |
2 |
|
| (2)公务用车购置 |
|
|
注:①按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
②“三公”经费预算数、决算数。预算数指单位计划数、决算数是指单位实际支出数,包括用年初预算、非税收入、年度追加、专项工作经费等资金安排的“三公”经费支出。
③各部门要严格落实中央“本届政府任期内 ‘三公’经费只减不增”要求,务必从紧开支“三公”经费,尽量压减,不得超预算开支,原则上做到“三公经费”当年决算数不超过当年预算数,当年决算数低于上年决算数。

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