华容县水利局单位2019年部门预算说明及表格
来源:华容县政府   2019-02-12 11:37
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2019年华容县水利局单位部门预算

 

目录

 

第一部分  水利局2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  2019年部门预算表

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

 

第一部分

 

华容县水利局2019年部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责县域内水资源的统一管理和保护工作。

2、负责县域内涉水违法事件和查处,协调和仲裁部门之间、乡镇之间的水事纠纷。

3、负责全县水利建设与管理工作,组织编制水利工程基建项目建议书、可行性报告和初步设计报告。

4、组织指导全县各类水利工程设施,水域及其岸线的建设、管理、保护与开发利用工作。

5、承担县防指日常工作,协调指导全县防洪、排涝、抗旱工作,负责县境内江河、湖泊、水库的防汛抗旱调度。

6、指导农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设。

7、负责全县水土保持工作。

8、指导全县农村饮水安全工程的建设与管理工作。

(二)机构设置。

我局共14个内设股室包括:办公室、计财股、水资源股、用水股、纪检监察室、工程股、蓄安股、质监站、排灌股、联合工会、人事股、公有资产管理股、水质检测中心、水利建设项目管理中心。我局共13个直属单位,其中:华一水库管理所、北汊水库管理所、沙河水库管理所、东山水库管理所、石山矶电排站、花兰窖电排站、长江护岸管理所、防汛抗旱指挥部办公室(参公管理事业单位)、水政监察大队、水土保持站,水利水电建筑设计院、县自来水公司、移民开发服务中心。

二、部门预算单位构成

单位构成2019年部门预算编制范围的单位有4家,分别是:华容县水利局机关(含水土保持站),华容县防汛抗旱指挥部办公室,华容县水政监察大队,华容县移民开发服务中心。

三、部门收支总体情况

本部门2019年预算没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件19、20、21、22表均为空。收入包括经费拨款,也包括行政事业性收费收入和国有资源有偿使用收入支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,项目经费。

(一)收入预算:2019年预算总收入929万元,相较于是去年958万元减少29万元,主要原因是因改革机构调整,人员配置改变,经费拨款减少29万元。

(二)支出预算:2019年年初预算支出数929万元,其中:工资福利支出739.09万元;一般商品和服务支出171.21万元;对个人和家庭的补助5.34万元;其他支出2.36万元;项目支出11万元。相较于2018年度预算数751.91万元减少177.09万元,其中工资福利支出减少89.26万元,一般商品和服务支出减少87.83万元。主要原因是因改革机构调整,人员配置改变

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入929万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为918万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2019)4号)。      (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为11万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项主要是用于我县74座小型水库管护人员工资。项目支出预算见批复文件(华财发〔2019)4号)。


    五、政府性基金预算支出

     2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款918万元,相较于2018年度的626.91万元增加了291.09万元,上升46.43%主要是因为机构改革的安排,将移民服务中心(原移民局)纳入了水利局部门预算。

2.三公经费预算

2019年三公经费预算数为10.17万元,其中,公务接待费9.67万元,公务用车运行费维护费0.5万元因公出国(境)费0万元2019年三公经费预算较2018年增加0.7万元,主要是移民开发服务中心纳入到水利局汇总填报增加了三公经费预算4万元。

3、一般性支出情况

本部门水利局机关2019年会议费预算5.9万元,拟召开20次会议,人数150人,内容为财务年度工作会议、水利系统工作会议、水利工程项目评审会议、水利工程项目建设推进会议、河长制工作讲评会、农村安全饮水促战会议;培训费预算2万元,拟开展5次培训,人数230人,内容为水行政执法培训会、水库安全运行管理培训、财务人员会计制度培训、电排机手培训;

 

4.政府采购情况

2019年政府采购预算总额32.58万元,主要为政府采购货物预算。

5.国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2018年12月底,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,2019年本部门整体支出绩效目标为929万元,其中,基本支出918万元,项目支出11万元。2019年整体支出绩效目标是: 1、做好防汛抗旱工作,确保人民生命财产安全;

2、完成年度水利建设任务,增强保安保收能力;

3、提升水行政执法能力;

4、加强水资源管理,做好水土保持工作;

5、完成县委和县政府交办的工作任务;

6、有力地打击河道非法采砂行为与各种违法违章水事案件,进一步改善水质、水源质量;

7、切实加强党风廉政建设。

详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

 

2019 年部门预算表

预算01表部门预算收支总表

预算02表收入预算总表

预算03表非税收入计划表

预算04表支出预算汇总表

预算05表支出预算分类总表

预算06表支出预算分类总表(政府预算)

预算07表基本支出预算明细表工资福利支出

预算08表基本支出预算明细表工资福利支出(政府预算)

预算09表基本支出预算明细表商品和服务支出

预算10表基本支出预算明细表商品和服务支出(政府预算)

预算11表基本支出预算明细表对个人和家庭的补助

预算12表基本支出预算明细表对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表项目支出预算总表

预算14表A项目支出明细表(A)

预算14表A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B项目支出明细表(B)

预算14表B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C项目支出明细表(C)

预算14表C1项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表公共财政拨款经费拨款支出预算表

预算16表公共财政拨款经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表政府性基金拨款支出预算表

预算20表政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算三公经费预算表 

绩效31表 项目支出绩效目标表

    绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2019年部门预算表华容县水利系统.xls

02华容县水利系统2019年三公经费预算.xls

03华容县水利系统绩效目标公开.xls


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