华容县人力资源和社会保障系统2019年部门预算说明
来源:县人社局   2019-02-12 14:45
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华容县人力资源和社会保障系统

2019年部门预算说明

 

目录

 

第一部分  人力资源和社会保障系统2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

 

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1:贯彻执行国家人社法律法规和政策;对全县人社工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

2:拟订并组织实施全县人社市场发展规划和人力资源政策,指导全县建立统一的人力资源市场,促进人力资源合理、有效配置。

3:负责促进就业工作。

4:统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。

5:负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导。

6:负责机关、事业单位工资收入分配综合管理等工作。

7:会同有关部门指导事业单位人事制度改革等工作。

8:会同有关部门拟定和落实全县军队转业干部安置办法及安置计划并组织实施。

9:负责行政机关公务员综合管理工作。

10:会同有关部门拟定农民工工作综合性规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

11:统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度。

12:承办县委、县人民交办的其他事项。

(二)机构设置

我局下辖信息中心、劳动人事争议仲裁院、劳动保障监察大队、社会保险事业管理站、机关事业单位养老保险管理站、医疗保险服务中心、工伤保险站、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险管理服务中心、人力资源服务中心10个二级单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入2019年部门预算编制范围的单位有8家,分别是:

1、人力资源和社会保障局部门本级(含信息中心、劳动人事争议仲裁院、机关事业单位养老保险管理站)

2、所属七个二级单位为劳动保障监察大队、社会保险事业管理站、医疗保险服务中心、工伤保险站、劳动就业服务局、城乡居民社会养老保险管理服务中心、人力资源服务中心。

三、部门收支总体情况

2019年人力资源和社会保障系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件:19202122均为空。收入包括经费拨款;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括一般行政管理事务等项目经费。

(一)收入预算:2019年预算总收入11298万元。较201812165万元减少867万元,减少比例为7.13%主要是经费拨款减少867万元(其中:基本支出增加177万元、项目支出减少1044万元)。

(二)支出预算:2019年年初预算总支出11298万元201812165万元减少867万元,减少比例为7.13%其中:工资福利支出1247.42万元;一般商品和服务支出356.4万元;对个人和家庭的补助1.53万元;其他支出0.65万元;项目支出9692万元。较201812165万元减少867万元,减少比例为7.13%主要是经费拨款减少867万元(其中:基本支出增加177万元、项目支出减少1044万元)。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入11298万元201812165万元减少867万元,减少比例为7.13%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为1606万元。较20181429万元增加177万元,增加比例为12.39%是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为9692万元,201810736万元减少1044万元,减少比例9.72%是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:一般行政管理事务专项支出178万元,主要用于军队转业干部安置、三支一扶人员工作经费;业务工作专项支出9692万元,主要用于各项社保基金县级配套等。

 五、政府性基金预算支出

    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款356.4万元。2018178.09万元增加178.31万元,增加比例为100.12%主要原因是保障单位正常运转

(二)三公经费预算

2019三公经费预算数为14.4万元,其中,公务接待费14.4万元,公务用车购置及运行费万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较201815.18万元减少0.78万元,减少比例为5.14%主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

(三)一般性支出情况

本部门2019年会议费预算0.7万元,拟召开1次会议,人数128人,内容为七一庆祝大会暨半年度工作讲评会议;培训费预算0.7万元,拟对建立工会组织的单位按全部职工总额2%依法向工会拨缴的经费中60%的留成部分。


(四)政府采购情况

2019年政府采购预算总额1.54万元,(原因:因政府采购经费大部分从追加项目经费中列支)其中,政府采购货物预算1.54万元,政府采购服务预算0万元。

(五)国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标,对单位申报的预算项目加强审核,合理支出。同时加强组织领导,加强制度建设,确保实施到位。详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表 项目支出绩效目标表

绩效32表 整体支出绩效目标表

华容县2019年部门预算表华容县人力资源和社会保障系统.xls

人社系统2019年部门预算绩效目标公开表(2张).xlsx

人社系统2019年三公经费预算公开.xls


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