• 索引号:0063822229/2021-2096798
  • 发布机构:县交通局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2021-11-17
  • 公开日期:2021-11-17
  • 公开方式:政府网站
2022年度华容县交通运输综合行政执法大队单位预算
来源:交通局   2021-11-17 15:21
浏览量:1 | | | |

华容县交通运输综合行政执法大队2022度单位预算

 

 

 

第一部分 2022年单位预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表

 


第一部分  2022年单位预算说明

 

    一、单位基本概况

(一)职能职责

(一)宣传贯彻执行国家、省、市、县和上级交通主管部门有关交通运输行政执法的方针、政策、法律法规、规章;(二)依法行使有关法律法规赋矛的道路运政、水路运政、公路路政、公交客运、交通工程质量和安全监督等交通运输领域的行政执法职能;(三)负责全县交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调;依法制定全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并组织实施;负责全县交通运输违法案件受理、处理工作;(四)负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查,纠正违章违规经营行为,治理货运车辆,超限运输,联合整治非法营运,维护交通运输市场秩序。组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。(六)参与交通运输行业诚信体系建设,做好道路运输、水路运输、城市客运行业质量信誉考核工作。(七)参与全县节假日运输、重大物质运输、抢险救灾、交通备战等应急运输保障工作;配合相关部门做好联合运输工作。(八)承办县交通运输局交办的其他事项。

(二)机构设置

县交通运输综合行政执法大队设6个内设机构:1、行政综合室;2、党建人事室;3、财务室;4、安全管理室;5、法制室(行政处罚室);6、信息指挥中心。另设8个直属机构:执法一中队---执法八中队。

单位收支总体情况

(一)收入预算

2022年本单位收入预算199万元,其中,一般公共预算拨款199万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年178万元增加21万元,主要是因为人员增加本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出也没有上级补助收入事业单位经营收所以公开的附件24-33表为空。

(二)支出预算

2022年本单位支出预算199万元,其中,214交通运输支出(类)21401公路水路运输(款)2140101行政运行预算数为199万元,支出较去年178万元增加21万元其中基本支出增加21万元,主要是因为人员增加。2022年度本单位项目预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022一般公共预算拨款支出预算199万元,其中214交通运输支出(类)21401公路水路运输(款)2140101行政运行预算数为199万元,一般公共预算当年拨款支出的100%具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年基本支出年初预算数为199万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2022项目支出年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费2022本单位无项目预算。

、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出所以公开的附件24-25政府性基金预算为空

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2022机关运行经费当年一般公共预算拨款25.2万元,上一年18.7万元增加6.5万元,增加34.7%。主要原因是机构改革合并,人员增加。

二)“三公”经费预算

本单位2022“三公”经费预算数6万元其中,公务接待费3万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元。比上一年增加1万元,增加50%主要因是机构改革合并,执法车辆增加。

(三)一般性支出情况

本单位2022度未计划安排会议、培训,未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况

本单位2022政府采购预算总额76.78万元,其中货物类52.28万元,服务类24.5万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车3辆,其中一般公务用车3

2022度本单位未计划处置或新增车辆、设备。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为199万元,其中,基本支出199万元,项目支出0万元详见文尾附表中部门预算公开表格的绩效36表《项目支出绩效目标表》,绩效37表《整体支出绩效目标表》。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开

预算01 部门预算收支总表

预算02 收入预算总表

预算03 非税收入计划表

预算04 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13 项目支出预算总表

预算14 项目支出明细表(A)

预算15 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算16 项目支出明细表(B)

预算17 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算18  项目支出明细表(C)

预算19 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算20 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算21 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算22 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算23 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算24 政府性基金拨款支出预算表

预算25 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算26 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算27 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算28 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算29 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算30表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算31表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算32表 上年结转支出预算表

预算33表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算34表 单位人员情况表

预算35表 一般公共预算“三公”经费预算表

绩效36 项目支出绩效目标表

绩效37 整体支出绩效目标表



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