• 索引号:0063822229/2023-2096784
  • 发布机构:县交通局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2023-03-01
  • 公开日期:2023-03-01
  • 公开方式:政府网站
华容县交通运输局(本级)2023年度单位预算
来源:交通局   2023-03-01 15:09
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华容县交通运输局(本级)2023度单位预算

 

 

第一部分 2023年单位预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

三、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

四、政府性基金预算支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 单位预算公开表格

1收支总表

2收入总表

3一般公共预算拨款收入表

4支出总表

5支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

7基本支出表

8项目支出表

9项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)A

10项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)B

11项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)C

12项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)A

13项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)B

14项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)C

15项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)D

16财政拨款收支总表

17一般公共预算支出表

18一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

22一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

23一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24一般公共预算“三公”经费支出表

25政府性基金预算支出表

26政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

27政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)

28国有资本经营预算表

29财政专户管理资金预算支出表

30单位资金支出预算表

31专项资金预算汇总表

32单位新增资产汇总表

33政府采购预算表

34政府购买服务支出预算表

35单位资产及设备情况表

36单位人员信息情况表

37项目支出绩效目标表

38部门整体支出绩效目标表


第一部分  2023年单位预算说明

 

    一、单位基本概况

(一)职能职责

主要职能是执行落实交通运输行业各项法规政策;组织拟订或参与拟订交通运输规划、计划并监督实施;负责交通基础设施项目建设、管理维护和行业监管协调;负责交通运输行业监管工作。

(二)机构设置

华容县交通运输局现设有办公室、财务审计股、人事股、规划建养股、安全监督股、运输管理股、法制股、行政审批股八个股室。交通局机关现有人员编制17名,(其中行政编制16名;工勤编制1名)。实有人员19人,(其中全额人员19人;差额人员0人)。

单位收支总体情况

(一)收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算300.5万元,其中,一般公共预算拨款300.5万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元,上级补助收入0万元,事业单位经营收入0万元,上年结转0万元。收入较去年增加23.5万元,主要是因为工资普调及财政新增事业发展资金预算本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出所以公开的附件25-29表为空。

(二)支出预算

2023年本单位支出预算300.5万元,其中,214交通运输支出21401公路水路运输(款)2140101行政运行预算数为300.5万元支出较去年增加23.5万元其中基本支出增加14万元项目支出增加9.5万元。其中基本支出较上年增加主要是因为工资普调增加了工资福利支出,项目支出增加主要是因为财政新增事业发展资金预算。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023一般公共预算拨款支出预算300.5万元,其中214交通运输支出21401公路水路运输(款)2140101行政运行预算数为300.5万元,占一般公共预算当年拨款支出的100%具体安排情况如下:

(一)基本支出2023年基本支出年初预算数为291万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2023项目支出年初预算数为9.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费运行维护经费其中:运行维护经费支出9.5万元,主要用于年度绩效考核方面

、政府性基金预算支

2023度本单位无政府性基金预算拨款支出预算,所以公开的附件25-27政府性基金预算为空。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位2023机关运行经费当年一般公共预算拨款49.39万元,上一年增加5.1万元,增加11%。主要原因是公务交通补助调整及人员工资调整增加了其他工资福利支出。

二)“三公”经费预算

本单位2023“三公”经费预算2万元,其中,公务接待费2万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元。上一年持平。

(三)一般性支出情况

本单位2023年会议费预算1万元,拟召开1次会议,人数100人,内容为全县春运工作会议;培训费预算2.56万元,拟开展3次培训,人数300人,内容为执法人员培训、安全生产培训、财务审计培训等计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动

(四)政府采购情况

本单位2023政府采购预算总额22.78万元,其中工程类0万元,货物类12.78万元,服务类10万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底,本单位共有车0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备。

(六)预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为300.5万元,其中,基本支出291万元,项目支出9.5万元详见文尾附表中部门预算公开表格的第37张表《项目支出绩效目标表》,第38张表《整体支出绩效目标表》。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分  单位预算公开

 

1收支总表

2收入总表

3一般公共预算拨款收入表

4支出总表

5支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

6支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

7基本支出表

8项目支出表

9项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)A

10项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)B

11项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)C

12项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)A

13项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)B

14项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)C

15项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)D

16财政拨款收支总表

17一般公共预算支出表

18一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

19一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

20一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

21一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

22一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

23一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

24一般公共预算“三公”经费支出表

25政府性基金预算支出表

26政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

27政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)政府性基金(部门预算)

28国有资本经营预算表

29财政专户管理资金预算支出表

30单位资金支出预算表

31专项资金预算汇总表

32单位新增资产汇总表

33政府采购预算表

34政府购买服务支出预算表

35单位资产及设备情况表

36单位人员信息情况表

37项目支出绩效目标表

38部门整体支出绩效目标表


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