• 索引号:006383604B/2019-1564370
  • 发布机构:县财政局
  • 公开范围:全部公开
  • 生成日期:2019-02-12
  • 公开日期:2019-02-12
  • 公开方式:政府网站
华容县政府办系统2019年部门预算说明及表格
来源:华容县政府   2019-02-12 11:21
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华容县政府办系统2019年部门预算说明

 

目录

 

第一部分  政府办系统2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

预算01表 部门预算收支总表

预算02表 收入预算总表

预算03表 非税收入计划表

预算04表 支出预算汇总表

预算05表 支出预算分类总表

预算06表 支出预算分类总表(政府预算)

预算07表 基本支出预算明细表—工资福利支出

预算08表 基本支出预算明细表—工资福利支出(政府预算)

预算09表 基本支出预算明细表—商品和服务支出

预算10表 基本支出预算明细表—商品和服务支出(政府预算)

预算11表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

预算12表 基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13表 项目支出预算总表

预算14表A  项目支出明细表(A)

预算14表A1 项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14表B 项目支出明细表(B)

预算14表B1 项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14表C  项目支出明细表(C)

预算14表C1 项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表

预算16表 公共财政拨款—经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18表 公共财政拨款—纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19表 政府性基金拨款支出预算表

预算20表 政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21表 纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22表 纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24表 上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26表 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27表 上年结转支出预算表

预算28表 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29表 单位人员情况表

预算30表一般公共预算“三公”经费预算表

绩效31表项目支出绩效目标表

绩效32表整体支出绩效目标表

 


一、部门基本概况

(一)职能职责

协助县政府领导组织会议决定事项的实施。协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文和重要讲话文稿、上报综合材料。研究政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的问题,提出审核意见,报县政府领导审批。根据县政府领导的指示,对政府各部门之间出现的争议问题提出处理意见,报县政府领导决定。组织办理人民代表的建议(批评、意见)和政协委员提案,依法办理行政复议案件,代理行政应诉,做好外事侨务工作。按照县政府领导的意图,管理指导县政府政务服务中心和驻京、驻长、驻广办事机构的工作。督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告。根据县政府领导的指示,组织专题调研,及时反映情况,提出建议。负责县政府值班工作,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各部门、各乡镇向县政府反映的重要问题和由县政府直接处理的突发事件、重大事故。承办县政府会议的组织、会务工作,承办由县政府出面的接待事项,做好行政事务工作,为县政府领导服务。编制政府投资计划、参谋项目机构设置、前期事项协调指导、在建工程监督监管、竣工手续督促移交、开展专项督查交办、项目前期经费审查、项目综合考核评比。

(二)机构设置

1.内设机构15个:应急办、外侨办、秘书室、综协办、督查室、网络中心、热线办、法制办、财务室、后勤中心、金融办、老干办、财税办、政工室、项目办。

2.直属单位1个:经研中心

3.现有人员编制84名,(其中:行政编制37名;事业全额编制47名);实有人员89人(其中:全额人员89人)。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的单位有2家,分别是:政府办、经研中心。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。2019年政府办系统没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入、纳入专户管理的非税收入拨款、没有对个人和家庭的补助支出和项目支出预算,没有上级补助收入和上年结转收入,所以公开的附件3、11、12、13141516171819222324252627282930313233表均为空。收入包括经费拨款和国有资源有偿使用收入;支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费

(一)收入预算。2019年预算总收入1065万元。其中:收入较去年减少335万元,主要原因人员减少、专项资金减少导致经费拨款减少335万元。同上年相比减少了24%。

(二)支出预算。2019年预算总支出1065.00万元。其中:工资福利支出761.15万元;一般商品和服务支出302.54万元;其他支出1.31万元。项目支出0万元。2019年预算总支出同上年相比减少了335万元,同上年相比减少了24%。主要原因人员减少、专项资金减少导致经费拨款减少335万元。同上年相比减少了24%。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算1065.00万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出。2019基本支出年初预算数为1065万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算见批复文件(华财发〔2019)4号)。

(二)项目支出。2019项目支出年初预算数为0万元

   五、政府性基金预算支出

    2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

   六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款1065万元。同上年相比本级机关运行经费减少335万元。同上年相比减少了24%。主要原因人员减少、专项资金减少导致经费拨款减少335万元。同上年相比减少了24%。

2三公经费预算

2019三公经费预算数为33万元,其中,公务接待费33万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019三公经费预算较2018年减少15.40万元,主要是厉行节约,进一步压缩三公经费。

3、一般性支出情况

本部门2019年会议费预算17万元,拟召开22次会议,人数2800人,内容为:县政府常务会、县政府全体(扩大)会、县政府工作讲评会、县长办公会、县长碰头会、县政府党组(扩大)会、政府办七一庆祝大会、政府办年终总结表彰会等;培训费预算13万元,拟开展4次培训,人数1300人,内容为:县政府系统文秘培训班、12345热线管理工单处理培训班、全县政府系统办公室工作培训、全县金融风险防范培训班等。

4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额265万元,其中,政府采购货物预算119万元,政府采购服务预算146万元。

5、国有资产占用情况

截至2018年12月底,本部门共有车辆0辆,均为一般公务用车。单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

6、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本部门项目支出绩效目标为1065万元,详见部门预算公开表格《整体支出绩效目标表》和《项目支出绩效目标表》。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

 

部门预算公开表格

 

预算01部门预算收支总表

预算02收入预算总表

预算03非税收入计划表

预算04支出预算汇总表

预算05支出预算分类总表

预算06支出预算分类总表(政府预算)

预算07基本支出预算明细表工资福利支出

预算08基本支出预算明细表工资福利支出(政府预算)

预算09基本支出预算明细表商品和服务支出

预算10基本支出预算明细表商品和服务支出(政府预算)

预算11基本支出预算明细表对个人和家庭的补助

预算12基本支出预算明细表对个人和家庭的补助(政府预算)

预算13项目支出预算总表

预算14A项目支出明细表(A)

预算14A1项目支出明细表(A)(政府预算)

预算14B项目支出明细表(B)

预算14B1项目支出预算明细表(B)(政府预算)

预算14C项目支出明细表(C)

预算14C1项目支出明细表(C)(政府预算)

预算15公共财政拨款经费拨款支出预算表

预算16公共财政拨款经费拨款支出预算表(政府预算)

预算17公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表

预算18公共财政拨款纳入公共预算管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算19政府性基金拨款支出预算表

预算20政府性基金拨款支出预算表(政府预算)

预算21纳入专户管理的非税收入支出预算表

预算22纳入专户管理的非税收入支出预算表(政府预算)

预算23上级补助收入-公共财政补助支出预算表

预算24上级补助收入-公共财政补助支出预算表(政府预算)

预算25 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表

预算26 上级补助收入-政府性基金补助支出预算表(政府预算)

预算27 上年结转支出预算表

预算28 上年结转支出预算表(政府预算)

预算29 单位人员情况表

预算30 一般公共预算“三公”经费预算表 

绩效31 项目支出绩效目标表

绩效32 整体支出绩效目标表

 

华容县2019年部门预算表华容县政府办系统.xls

02华容县政府办系统2019年三公经费.xls

03华容县政府办系统2019年绩效目标.xls


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